从事跨境电商行业,注册VAT税号是不可避免的一项重要环节,随着欧洲各国合规化进程的开展,没有VAT税号意味着账号将会被冻结。卖家要顺利进军欧洲市场,应该了解并掌握欧盟VAT。VAT税号是全球企业必备的知识之一。在全球范围内,不同国家和地区都有自己的税务制度和税收政策,其中VAT税号是一个非常重要的概念。
什么是VAT税号
VAT全称为Value Added Tax,是欧盟国家常用的售后增值税,即货物销售价格的利润税。它适用于在欧盟境内产生的进口、商业交易以及服务行为。VAT税号也是商家缴税时候的纳税识别号,跟中国的纳税识别号是一样的道理,做电商进出口贸易想要和欧盟国家客户打交道,注册VAT税号就必不可少。
卖家要注册了VAT税号,才能进行缴费纳税的操作,才能得到进口增值税的退税,才可以出具VAT发票给你的买家。VAT税号类似于国内的增值税。对于一般客户来说,只要在该国内发生了经营活动,就需要申请该国的VAT税号。
VAT税号是每个国家单独的税务识别号,具有唯一性,报税时使用,注册成功后客户需绑定电商平台。VAT税号就是指在欧盟国家从事经营活动需要给当地缴纳的增值税。
以下情况需要VAT税号
1、欧盟成员国卖家,只要年销售超过8.1W(14/15财年)。
2、非欧盟成员国的卖家,只要你的商品的最后一程投递是从欧盟发出的,如果要做FBA或海外仓,按规定都要注册VAT并缴纳的(比较贴切的案例就是使用欧盟仓储的中国卖家)。
3、从中国直邮的中国卖家,累计12个月销售额超过7万英镑,需要注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。
只要符合以上任意一个条件,必须注册VAT并按规定申报和缴纳销售税。不注册VAT的后果:严格来说,没有VAT的海外电子商务是非法的。如果故意延误,错误或虚假申报,都可能受到税局包括货物查封、向平台举报导致账号受限、罚款甚至查封账号在内等不同程度的处罚。因此只要涉及欧盟的产品交易,就一定要及时注册VAT税号。
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